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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 更新日子:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙評定”的具體方法,造成出入庫品牌評定意見表和評定結論,充當工程預算分配的決定性意義。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年財政預算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“十個擺放在”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”規劃產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院🅠“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的本職工作安排,我區通過國有企業資產加盟決算營收實際情況,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年成本預算世界任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化ဣ“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現✨“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府꧑“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

本年來執行數

決算數

工程預算數為上一年連接數的%

國家稅收純收入

1,849,097

2,002,020

108.3

    和提升稅(含經營數據稅)

933,286

1,005,000

107.7

    各個企業所得額稅

228,688

254,000

111.1

    每個人所得的稅

154,993

156,000

100.6

    省會城市維護與保養基礎建設稅

67,755

74,500

110.0

    房屋產權稅

99,216

110,000

110.9

    服裝附加稅

29,542

30,000

101.6

    城鎮規劃集體土地選用稅

25,026

26,500

105.9

    集體土地附加值稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    農耕地暫用稅

3,805

4,000

105.1

    房產契稅

147,209

157,000

106.7

    工作節能減排措施稅

106

120

113.2

非稅種入

194,687

205,280

105.4

    重點盈利

34,993

41,070

117.4

    行政處教育事業性記賬使收入

29,019

29,000

99.9

    國有控股產品(金融資產)有償服務實用凈收入

71,376

69,030

96.7

    另外的工資收入

59,299

66,180

111.6

平臺財政支出收入來源累計

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

遷移性收錄

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上司補帖個人收入

1,258,201

893,150

71.0

        繳納性工資

363,307

300,220

66.4

        似的性轉交微信支付創收

451,808

442,625

99.9

        督查通知更改繳付收入水平

443,086

150,305

33.9

    將新增通常債卷收入水平

130,000

91,000

70.0

    本年結轉

264,871

170,678

64.4

    借用費用預算增強調節器投資基金

200,000

205,000

102.5

    從區政府性股票基金概預算調進

30,000

 

 

    從國有控股資源運作財政預算掉入

3,220

5,040

156.5

薪資總金額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

前年執行命令數

概預算數

工程預算數為上一年執行力數的%

一、基本共公服務管理收支

190,727

198,668

104.2

二、飲水機付出

3,220

4,417

137.2

三、公益性安全管理性支出

128,327

168,971

131.7

四、培訓費用支出

354,890

420,625

118.5

五、科學性技術性開支

45,869

53,333

116.3

六、民族文化出游體育文化與傳煤經費支出

45,871

103,508

225.7

七、市場保險和大學生就業花費

480,520

407,296

84.8

八、干凈衛生健康生活付出

157,008

165,945

105.7

九、節省節能減排結余

193,688

95,934

49.5

十、城鄉經濟街道總支出

692,638

688,977

99.5

11、農林業水總支出

264,493

346,423

131.0

十三、交通網運輸配送費用

467,425

171,349

36.7

13、能源探勘訊息等花費

186,703

248,203

132.9

十四、商業圈產品業等費用

7,285

8,570

117.6

第十三、必然產品海洋能氣象站等其他支出

5,741

5,949

103.6

第十五、房產擔保花費

139,738

202,539

144.9

十二、糧油加工防汛物資自給率撥出

6,503

9,075

139.6

二十、洪澇有效預防及應急方案管理制度支出費用

17,060

21,245

124.5

第十九、預備黨員費

 

61,863

 

三十、財產付息經費支出

17,172

20,000

116.5

二十一國慶、別的結余

46,032

50,971

110.7

一半公共服務費用結余自動求和

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

本年強制執行數

估算數

概預算數為前年程序執行數的%

轉至性收入支出

479,166

118,307

24.7

    上解上級領導費用支出

105,940

118,307

111.7

    大部分公司債還本撥出

96

 

 

    按排工程預算穩定性高調試投資基金

202,452

 

 

    結轉下年總支出

170,678

 

 

教育支出合計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

創業項目

本年實施數

概預算數

概預算數為
結算的時候數 %

一、一半公益性服務的

142,167

135,307

        95.2

    人民大學事情

1,022

955

        93.4

      行政處運營

703

671

        95.4

      基本上人事部門管理系統事宜

5

36

       720.0

      人電視電話會議

132

66

        50.0

      政協督促

53

48

        90.6

      代表性上班

129

134

       103.9

    市政協公共事務

755

733

        97.1

      行政事務操作

432

375

        86.8

      全國政協擴大會議

21

56

       266.7

      委員會調研

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      任何市政協業務收入支出

149

82

        55.3

    政府機構辦公室廳(室)及相應醫療機構事情

43,000

36,380

        84.6

      行政性工作

13,459

16,382

       121.7

      基本上行政處操作事宜

13,688

4,807

        35.1

      國家機關產品

644

690

       107.1

      自查自糾國際業務活動內容

2,954

3,116

       105.5

      信訪事務管理

58

17

        29.3

      人事加載

1,826

1,944

       106.5

      另外部門辦公場所廳(室)及相應的培訓機構業務撥出

10,371

9,424

        90.9

    成長 與改善事宜

1,686

1,936

       114.8

      行政機關正常運作

1,032

965

        93.5

      尋常人事部門的管理事物

654

971

       148.5

    分析信息查詢事務管理

1,041

1,093

       105.0

      行政管理運轉

564

588

       104.3

      問題事宜

41

26

        63.4

      專門分析的業務

9

20

       222.2

      分析方法

34

70

       205.9

      專項計劃普查表活動形式

206

143

        69.4

      統計數采樣統計調查

183

198

       108.2

      另一統計數問題業務經費支出

4

48

     1,200.0

    財政性事務處理

4,333

5,055

       116.7

      行政事務進行

2,594

2,801

       108.0

      新信息項目建設

954

1,431

       150.0

      財政資金授權委托書國際業務撥出

565

689

       121.9

      許多財政部門事物費用

214

134

        62.6

    稅款事務管理

5,775

7,044

       122.0

      行政處運動

2,370

1,747

        73.7

      應該行政機關監管事務性

475

816

       171.8

      代扣代收代繳稅款資質費

2,930

4,481

       152.9

    內部審計公共事務

1,426

2,247

       157.6

      行政機關行駛

740

687

        92.8

      審計局金融業務

501

1,261

       251.7

      自己事業執行

166

233

       140.4

      別審核行政事務撥出

19

66

       347.4

    人力資資源量業務

1,710

313

        18.3

      視野自動運行

1,515

 

  

      某些人工成本成本工作撥出

195

313

       160.5

    紀檢督察事務處理

1,362

1,644

       120.7

      財政操作

1,152

1,384

       120.1

      一樣行政處的管理公共事務

93

127

       136.6

      驚天大案要案查辦

48

50

       104.2

      另外的紀檢督察事務處理支出費用

69

83

       120.3

    進出口貿易事務性

27,385

12,863

        47.0

      行政性作業

1,773

1,341

        75.6

      基本人事部門管理系統業務

7,098

7,681

       108.2

      事業上使用

1,312

1,457

       111.1

      某些貿易工作收入支出

17,202

2,384

        13.9

    知識點土地使用權事物

1,034

1,624

       157.1

      國家基本知識房權發展戰略

1,034

1,624

       157.1

    港臺事務性

233

270

       115.9

      行政處正常運行

129

122

        94.6

      普通行政處理處理事務管理

104

148

       142.3

    黨案事物

1,117

1,207

       108.1

      行政機關加載

454

442

        97.4

      資料館

648

757

       116.8

      其它電子檔案工作費用

15

8

        53.3

    民主制度黨派及工商部門聯事情

441

463

       105.0

      基本上行政機關管控行政事務

126

110

        87.3

      另一民主制度黨派及工商局聯事物花費

315

353

       112.1

    村民團隊活動事物

3,408

4,093

       120.1

      人事部門作業

808

923

       114.2

      平常行政事宜經營事宜

1,574

1,949

       123.8

      創業執行

98

101

       103.1

      另一廣大群眾團體活動業務教育支出

928

1,120

       120.7

    黨組接待室廳(室)及關于裝置事務性

7,586

5,574

        73.5

      財政電腦運行

1,782

1,647

        92.4

      一般的財政監管事務管理

5,190

3,312

        63.8

      事業發展運動

614

615

       100.2

    阻止事務性

1,317

1,970

       149.6

      行政部門程序運行

445

441

        99.1

      一般的行政制度管理制度事務管理

650

1,147

       176.5

      別的團體事務性費用支出

222

382

       172.1

    宣揚行政事務

9,322

19,806

       212.5

      行政處進行

400

361

        90.3

      普遍財政菅理行政監察

4,089

9,759

       238.7

      行業啟動

1,549

1,602

       103.4

      同一品牌宣傳事物支出費用

3,284

8,084

       246.2

    統戰事務處理

950

1,013

       106.6

      行政事務正常運行

516

522

       101.2

      普遍政府部門治理公共事務

183

226

       123.5

      宗教信仰行政事務

132

140

       106.1

      華人華僑事情

88

88

       100.0

      一些統戰事宜性支出

31

37

       119.4

    另一個中共事務管理撥出

3,676

4,419

       120.2

      視野進行

2,157

2,398

       111.2

      同一我黨事務管理總支出

1,519

2,021

       133.0

    的市場監查菅理行政事務

22,245

23,053

       103.6

      行政管理運作

11,016

11,219

       101.8

      平常行政機關管理系統公共事務

205

639

       311.7

      市場中監督的安全管理職能安全管理專頂

4,741

4,106

        86.6

      市場的督促交通執法

304

164

        53.9

      進行購買者合法權益保護好

141

123

        87.2

      信息查詢化的建設

244

263

       107.8

      大力支持大力支持監查工作管理

 

80

  

      標準的化工作管理

 

79

  

      產品行政監察

166

7

         4.2

      攝影品業務

 

10

  

      企業加載

4,864

5,230

       107.5

      另外的市場中監查經營事務管理

564

1,133

       200.9

    許多一半服務性性服務性收支

1,343

1,552

       115.6

      其他平常公用設施服務培訓結余

1,343

1,552

       115.6

二、國家安全經費支出

3,178

4,337

       136.5

    國家安全籌備會

3,158

3,169

       100.3

      中國人民防空

3,158

3,169

       100.3

    的國家安全費用

20

1,168

     5,840.0

三、公共服務安全衛生支出費用

128,229

168,857

       131.7

    軍隊人民警察家

924

924

       100.0

      一些武裝炮兵人民警察炮兵費用支出

924

924

       100.0

    警務

122,034

162,238

       132.9

      政府部門運動

72,176

96,855

       134.2

      大部分財政的管理事務性

8,322

16,627

       199.8

      短信化網站建設

21,534

18,624

        86.5

      行政執法執法

19,852

30,052

       151.4

      其它公安局花費

150

80

        53.3

    國內安全防護

1,194

1,001

        83.8

      行政事務工作

1,066

873

        81.9

      安全防護業務部門

128

128

       100.0

    法官

4,077

4,694

       115.1

      人事部門作業

2,376

2,268

        95.5

      普遍行政菅理菅理事務管理

107

124

       115.9

      表層檢察機關的業務

793

1,410

       177.8

      普法是宣傳

145

177

       122.1

      法津捐助

477

583

       122.2

      法紀建筑

179

132

        73.7

四、基礎教育開支

350,262

416,492

       118.9

    教學監管行政監察

1,667

691

        41.5

      行政訴訟電腦運行

844

691

        81.9

      一樣行政控制控制事務管理

823

 

  

    一般的文化藝術培訓

176,789

336,035

       190.1

      幼兒教育輔導教育輔導

50,419

80,544

       159.7

      小校文化教育

54,800

74,183

       135.4

      初級中學育兒教育

41,145

99,361

       241.5

      初中生教育教學

17,759

31,426

       177.0

      任何各種類型文化藝術培訓支出費用

12,666

50,521

       398.9

    職業化幼小銜接

6,617

11,426

       172.7

      行業高二培訓

6,617

11,426

       172.7

    大人文化教育

5,234

3,798

        72.6

      嬰幼兒中檔幼小銜接

5,234

3,798

        72.6

    播報TV教育輔導

81

2,800

     3,456.8

      播音液晶電視該校

81

2,800

     3,456.8

    特異幼小銜接

786

1,397

       177.7

      特有私立學校培育

786

1,397

       177.7

    進修班及培圳

9,705

9,722

       100.2

      民辦教師進修學校

3,437

3,467

       100.9

      領導人員幼兒教育

1,401

1,597

       114.0

      教育培訓付出

4,867

4,658

        95.7

    文化藝術培訓費浮動安裝的經費支出

148,325

49,622

        33.5

      都市縣域學教學樓投建

3,964

2,036

        51.4

      其它教導費增加分配的其他支出

144,361

47,586

        33.0

    其他的育兒教育經費支出

1,058

1,001

        94.6

五、合理工藝教育支出

38,035

45,238

       118.9

    科學性技術水平監管行政監察

1,051

944

        89.8

      財政自動運行

599

484

        80.8

      企事業單位安全服務

452

460

       101.8

    技術水平實驗與開發設計

8,492

8,515

       100.3

      應用領域技巧的研究與發展

5,365

6,968

       129.9

      技術工作成效轉換與蔓延

3,127

1,547

        49.5

    自動化能力與保障

2,982

10,989

       368.5

      現代科技前提專業

2,982

10,989

       368.5

    科學的系統大力推廣

1,171

1,240

       105.9

      科普宣傳行為

534

543

       101.7

      科技產業館站

632

697

       110.3

      另一個學科枝術推行支出費用

5

 

  

    其它的地理學技術設備性支出

24,339

23,550

        96.8

      科技開發權益

9

 

  

      其他的學科科技經費支出

24,330

23,550

        96.8

六、人文文旅田徑運動與影視傳媒教育支出

36,956

75,003

       203.0

    文化水平和親子旅游

18,436

54,116

       293.5

      行政機關開機運行

1,031

1,010

        98.0

      常見行政機關維護工作

95

161

       169.5

      書刊館

1,883

2,014

       107.0

      藝術顯示及懷念公司

1,069

24,288

     2,272.0

      人文精神的活動

2,269

2,331

       102.7

      民眾文化藝術

2,820

3,201

       113.5

      人文精神創作方法與保護措施

24

58

       241.7

      特色文化和度假旅游專業市場安全管理

401

437

       109.0

      國內旅游活動推廣

1,373

1,470

       107.1

      游玩行業領域工作管控

1,191

 

  

      同一文化水平和度假旅游其他支出

6,280

19,146

       304.9

    文化遺產

1,564

2,453

       156.8

      出土文物保護

288

564

       195.8

      博物

1,276

1,889

       148.0

    休育

16,763

16,821

       100.3

      行政處工作

372

404

       108.6

      常見財政管控事宜

228

 

  

      休育竟賽

349

588

       168.5

      體育競技來訓練

1,259

829

        65.8

      體育運動球場館

12,661

12,931

       102.1

      社情民意體育用品

1,760

1,860

       105.7

      其它教育費用

134

209

       156.0

    播音影視

8

13

       162.5

      別播音液晶電視教育支出

8

13

       162.5

    另一和文化體育足球與傳媒業撥出

185

1,600

       864.9

      宣傳策劃企業文化不斷發展工作方案性支出

65

100

       153.8

      文化流通業流通業發展進步專門付出

120

1,500

     1,250.0

七、中國社會保駕護航和就業率總支出

357,571

270,195

        75.6

    勞動力物資和的社會有效保障了操作行政監察

26,071

33,913

       130.1

      行政性進行

1,045

1,398

       133.8

      似的行政機關維護事情

13,966

19,613

       140.4

      勞作服務保障監督

711

848

       119.3

      中國社會保費行業安全管理事情

1,451

1,377

        94.9

      公用設施求業貼心服務和職業能力能力判定企業

1,430

2,117

       148.0

      勞動力人事工作爭端轉換仲載

694

851

       122.6

      某些人才資源性資源性和世界 有效保障標準化管理業務開支

6,774

7,709

       113.8

    民政處理行政監察

2,441

5,427

       222.3

      行政事務作業

696

758

       108.9

      我國古代團隊管理方法

1,067

1,223

       114.6

      農村基層權政和社區衛生建成

109

1,130

     1,036.7

      任何民政工作管理業務支出費用

569

2,316

       407.0

    行政訴訟事業性工作單位離辭職

93,784

89,491

        95.4

      歸口維護的行政管理組織離辭職

2,362

2,422

       102.5

      事業公司離養老金

3,915

6,501

       166.1

      危險機關企業發展工作單位根本社區養老安全手機繳費開支

57,287

56,739

        99.0

      機構企事業廠家事業年金繳納收入支出

29,714

23,054

        77.6

      對行政機關工作的單位常見社區養老商業保險股權基金的補貼金

412

671

       162.9

      各種行政管理教育事業方離養老性支出

94

104

       110.6

    學生就業補貼費

35,907

39,000

       108.6

      專業教育草根創業服務的補貼標準

 

300

  

      公益一類性職能部門國家補貼

32,049

34,775

       108.5

      的大學生就業補貼政策性支出

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      身亡撫恤

427

484

       113.3

      容易致殘撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍軍隊干部衣食住行政府補貼

238

240

       100.8

      優撫企業院校性支出

148

229

       154.7

      權利義務兵優待

2,073

2,350

       113.4

      村口籍退役兵員60歲日子補助金

39

85

       217.9

      另外的優撫結余

358

410

       114.5

    退役安排

4,500

6,292

       139.8

      退役中國士兵安置好

1,435

1,110

        77.4

      部隊移交清單政府機關的離退休年齡員工放置

1,998

3,819

       191.1

      武裝部隊移交清單部門離離休領導人員管理制度組織

200

328

       164.0

      退役兵士服務管理教育教學

19

82

       431.6

      各種退役房屋拆遷教育支出

848

953

       112.4

    市場有福利

24,028

42,455

       176.7

      小兒優惠

178

126

        70.8

      老年人特權

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      社會上公益福利視野政府部門

1,122

1,787

       159.3

      別中國社會副利費用支出

107

103

        96.3

    殘疾證人事業心

8,847

10,710

       121.1

      財政加載

335

356

       106.3

      通常情況下行政機關工作管理行政事務

431

585

       135.7

      病殘人術后康復

1,555

2,376

       152.8

      肢體傷殘人工作和扶貧工作

4,369

4,101

        93.9

      傷殘人人現在的生活和保護津貼

84

341

       406.0

      相關肢體殘障行業結余

2,073

2,951

       142.4

    紅十字事業單位

581

596

       102.6

      財政程序運行

191

172

        90.1

      基本財政處理事務性

270

270

       100.0

      另一個紅十字企業付出

120

154

       128.3

    最低的居住質量保障

2,726

3,602

       132.1

      都市最底衣食住行的保障金收入支出

2,726

3,602

       132.1

    永久性救治

475

727

       153.1

      到時搶救其他支出

150

330

       220.0

      流浪者乞討專業人員搶救支出費用

325

397

       122.2

    特困人工社會救助飼養

20

88

       440.0

      城市發展特困人工求助贍養收支

20

80

       400.0

      新農村特困員工救援贍養性支出

 

8

  

    某個生活中求助

2,717

2,662

        98.0

      別城市發展生命求助

2,481

2,662

       107.3

      許多東北農村現在的生活搶救

236

 

  

    財政資金對根本養老生活保費基金、期貨、現貨、微盤的補貼

574

619

       107.8

      民政對城鄉建設住戶通常社會養老人身險基金、期貨、現貨、微盤的補貼申請書

574

619

       107.8

    退役軍伍管理方法事務管理

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    的中國社會有效保障和找工作撥出

150,574

29,541

        19.6

八、清潔健康的付出

147,672

156,640

       106.1

    衛生間健康生活菅理事務管理

3,848

6,235

       162.0

      行政部門操作

1,432

1,515

       105.8

      通常行政機關管理制度事務管理

2,385

4,720

       197.9

      的鍵康鍵康管理方法事情支出費用

31

 

  

    公辦青島博士整形醫院醫院

38,760

31,375

        80.9

      綜合評估大醫院

29,393

20,510

        69.8

      中醫醫生(各民族)青島博士整形醫院醫院

3,984

4,073

       102.2

      的精神病門診

2,592

2,687

       103.7

      婦科醫院專家

2,651

2,139

        80.7

      各種大專診所

0

1,911

  

      另一公立三甲診所診所教育支出

140

55

        39.3

    下基層社區醫療公共衛生系統

35,773

40,524

       113.3

      成市社區網站衛生情況機購

32,379

37,174

       114.8

      某些基成醫療監督衛生監督裝置費用

3,394

3,350

        98.7

    共同衛生學

32,155

35,205

       109.5

      婦科疾病改善操作系統

4,106

5,323

       129.6

      清潔衛生督查設備

2,030

1,902

        93.7

      婦幼調理單位

1,267

1,737

       137.1

      應急指揮搶救培訓機構

5,246

5,662

       107.9

      采供血企業

1,802

2,040

       113.2

      基礎通用環境衛生售后服務

16,543

17,428

       105.3

      大的公共服務清潔衛生專題

951

870

        91.5

      突發事故辦理共公干凈事故應急方案辦理

88

65

        73.9

      其他的通用衛生管理收支

122

178

       145.9

    中醫婦科藥

12

30

       250.0

      另一個中醫藥費用

12

30

       250.0

    行動計劃孕育行政監察

5,352

6,815

       127.3

      任何計劃表生二胎事務處理結余

5,352

6,815

       127.3

    財政事業上的行業醫遼

27,911

30,349

       108.7

      行政訴訟工作單位醫用

4,524

2,591

        57.3

      事業上行業醫治

20,687

24,239

       117.2

      國家國家公務員診療補貼申請書

0

19

  

      別政府部門教育事業組織醫療保健收支

2,700

3,500

       129.6

    不需要對大致醫治商業保險股票基金的津貼

95

95

       100.0

      財政性對城鄉經濟城鎮居民基本的醫療機構穩定投資基金的補貼費

95

95

       100.0

    醫學社會救助

2,703

4,823

       178.4

      縣域醫療保健救治

282

2,386

       846.1

      其他的醫療管理救援費用支出

2,421

2,437

       100.7

    優撫關鍵字醫療設備

 

260

  

      優撫物體醫療機構補助費

 

260

  

    老齡清潔健康保健服務

547

271

        49.5

      老齡衛生監督健康生活工作

547

271

        49.5

    其他公共衛生健康的其他支出

516

658

       127.5

      各種衛生管理健康的花費

516

658

       127.5

九、節約健康撥出

118,093

20,480

        17.3

    壞境保護區控制事務管理

1,704

2,444

       143.4

      行政事務正常運行

362

693

       191.4

      基本上人事部門控制行政事務

1,313

1,721

       131.1

      模樣自然環境防護宣傳推廣

29

30

       103.4

    工作環境檢測與督察

77

33

        42.9

      核與光輻射安全衛生監督管理

77

33

        42.9

    空氣污染治理

594

518

        87.2

      水

300

195

        65.0

      物質廢舊物與生物品

4

9

       225.0

      其他造成的環境治理法費用支出

290

314

       108.3

    嚴重污染節能減排

49,115

17,285

        35.2

      風景林生活在線監測器與問題

2411

2744

       113.8

      園林大環境辦案督查

866

910

       105.1

      碳排放專項督查經費支出

36287

13431

        37.0

      保養生育專項計劃經費支出

 

200

  

      其余生態破壞節能減排支出費用

9551

 

  

    可粉碎再生資源

 

200

  

    其他的節省的環保教育支出

66603

 

  

十、新農村社區服務站費用支出

421,380

469,542

       111.4

      村鎮建設居委會經營工作

178,528

207,487

       116.2

        人事部門執行

12,574

20,703

       164.6

        基本行政訴訟監管事物

4,227

2,951

        69.8

        機構售后服務

583

168

        28.8

        城管市場監管

7,199

1,526

        21.2

        另一個新農村社區服務站服務管理工作支出費用

153,945

182,139

       118.3

      城鄉統籌區域公眾安全設施

123,227

82,088

        66.6

        任何城市街道社區公用場地設施場地設施收支

123,227

82,088

        66.6

      城鄉建設特別環境食品衛生

86,237

145,607

       168.8

      制作市場的管理系統與執法監督

7,886

12,499

       158.5

      別的新農村片區費用

25,502

21,861

        85.7

國慶、畜牧業水開支

223,393

257,102

       115.1

      綠植基地

31,969

44,429

       139.0

        行政訴訟運營

2098

2506

       119.4

        應該行政性方法業務

114

51

        44.7

        事業自動運行

2982

2826

        94.8

        科技有限公司轉為與宣傳推廣提供服務

268

1018

       379.9

        害蟲害操控

460

569

       123.7

        農護膚品質量安會

337

1384

       410.7

        交通執法政府監管

343

322

        93.9

        測算監測方案與個人信息資訊的

239

81

        33.9

        不穩農村盈利政府補貼

5756

5642

        98.0

        農牧業產量適用補肋

2418

3406

       140.9

        農牧業組識化與產業鏈化經營管理

7952

9066

       114.0

        農產品制作與促銷、優惠券

122

60

        49.2

        中國農村公益的事業單位

688

4123

       599.3

        漁業環境資源保養處理與回收利用

545

601

       110.3

        生產設備油產品報價變革對漁業養殖的補貼政策

8

13

       162.5

        對校園畢業了生到底層就職政府補貼

125

116

        92.8

        一些農林牧費用

7514

12645

       168.3

      農業和草地

3,558

5,384

       151.3

        事業單位構造

1153

1433

       124.3

        叢林教育培養

1575

2120

       134.6

        技木宣傳推廣與轉換

418

891

       213.2

        森林草原服務性付出

 

790

  

        其他的農林總支出

412

150

        36.4

      市政

165,949

188,530

       113.6

        人事部門正常運行

568

563

        99.1

        正常行政性安全管理事務處理

3

10

       333.3

        水務該行業業務流程的管理

3469

12708

       366.3

        水務水利建設規劃

63322

87255

       137.8

        水務建筑項目操作與維持

84497

74026

        87.6

        市政工程一開始業務

3

50

     1,666.7

        市政行政執法監管

593

549

        92.6

        水市場業績控制與保護

8964

11574

       129.1

        地質測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水利水電工程技木精準投放

166

157

        94.6

        大小型水電站移民美國中期幫扶專題撥出

54

 

  

        水工安全衛生督促

461

481

       104.3

        別水利水電付出

2782

 

  

      草業一體化規劃設計

17,334

6,678

        38.5

        耕地環境治理

14534

1874

        12.9

        品牌化發展

2798

4800

       171.6

        其余現代農業總體研發性支出

2

4

       200.0

      鄉村綜和創新

3,843

10,985

       285.8

        對鄉級之事一議的補助款

3843

10667

       277.6

        鄉下總合創新標準化試點縣津貼

 

318

  

      普及財務未來發展其他支出

740

1,096

       148.1

        水產業商業險保險費率補助金

740

1096

       148.1

十三、交通出行搬運撥出

464,385

168,942

        36.4

      公路網水路配送

445,202

163,313

        36.7

        行政訴訟開機運行

1,746

1,929

       110.5

        公路交通構建

358,925

41,795

        11.6

        鐵路橋管護

37,557

58,895

       156.8

        交通管理貨物運輸訊息化修建

2,163

997

        46.1

        工路貨運處理

39,827

57,579

       144.6

        水路裝卸搬運治理費用支出

1,989

2,118

       106.5

        被取消地方政府還款五級國道扣費自查報告總支出

2,995

 

  

      許多公路網物流運輸結余

19,183

5,629

        29.3

        公共服務鐵路交通市場運營經濟補貼

4,594

4,000

        87.1

        另一交通費運輸業經費支出

14,589

1,629

        11.2

第十三、成本探礦圖片信息等經費支出

102,799

166,172

       161.6

      國有化固定資產監督檢查

1,181

1,211

       102.5

        行政事務自動運行

471

442

        93.8

        普通財政管理制度業務

403

433

       107.4

        的集體所有制股本監管機構支出費用

307

336

       109.4

      適配縣域工廠發展和菅理撥出

69,817

88,365

       126.6

        普通小各個企業快速發展專題

21,499

18,050

        84.0

        別支技小微企業的轉型和的管理性支出

48,318

70,315

       145.5

      另一個物資探勘信心等經費支出

31,801

76,596

       240.9

        新技術變革費用

104

2,896

     2,784.6

        要點產業化創新發展和技術改進內容個人貸款貼息

21,197

6,500

        30.7

        另外的的資源堪探個人信息等收入支出

10,500

67,200

       640.0

十四、服務性業服務性業等結余

4,652

5,215

       112.1

      房地產業商品流通事情

438

454

       103.7

        其他企業通暢行政事務付出

438

454

       103.7

      外事趨勢功能支出費用

300

 

 

        其它外事壯大服務管理經費支出

300

 

  

      相關商業服務培訓服務培訓業等花費

3,914

4,761

       121.6

        某些商用提供酒店業等支出費用

3,914

4,761

       121.6

十六、當然網絡資源海域天氣等費用

5,708

5,877

       103.0

      生態市場事物

4,884

5,000

       102.4

        行政處運作

696

831

       119.4

        般行政部門工作管理公共事務

202

83

        41.1

        地表環境資源再生利用與保護的

476

519

       109.0

        行業啟動

2,950

2,990

       101.4

        某些很自然材料業務其他支出

560

577

       103.0

      海洋環境經營行政事務

92

48

        52.2

        深海調查分析判斷

92

48

        52.2

      氣象預報業務

732

829

       113.3

        氣象條件預報,甚至還有天氣預報,廣告信息等預估

40

40

       100.0

        氣象局極品裝備后勤保障維持

60

115

       191.7

        氣候基本場地設施基本建設與處理

94

30

        31.9

        另一氣象站事情付出

538

644

       119.7

第十六、租賃房服務保障花費

131,709

193,873

       147.2

      后勤保障性安家項目工程總支出

82,388

151,944

       184.4

        棚戶區更新更新

82,388

150,594

       182.8

        服務保障性公房年租金補助金

 

1,350

  

      住宅變革支出費用

41,952

33,703

        80.3

        住宅房社保公積金

25,789

25,753

        99.9

        全民購房補貼金

16,163

7,950

        49.2

      城市街道辦事處商品房

7,369

8,226

       111.6

        另一縣域社區衛生房屋撥出

7,369

8,226

       111.6

十二、調味品物資采購儲備庫花費

6,503

9,074

       139.5

      糧油食品行政監察

3,087

5,312

       172.1

        普通人事部門管控事務性

17

109

       641.2

        工作運營

169

183

       108.3

        別的糧油加工事情教育支出

2,901

5,020

       173.0

      調味品收儲

3,416

3,762

       110.1

        保障油糧貼補

3,416

3,762

       110.1

18、傷害有機廢氣及突發管理工作經費支出

13,639

17,080

       125.2

     突發控制工作

2,137

2,021

        94.6

       行政訴訟運動

287

330

       115.0

       健康安全安全管理

1,850

1,282

        69.3

       事業上運作

 

339

  

       別的應急處置管理方法經費支出

 

70

  

     消防設施行政監察

11,473

15,014

       130.9

       行政事務作業

8,858

11,603

       131.0

       大部分行政性操作法律實務

1,852

2,427

       131.0

       消防火災緊救治援救援行動

763

984

       129.0

     地震災區的事務管理

29

45

       155.2

       地震的發生監測數據

29

45

       155.2

黨的十九、予備費

 

50,000

  

四十、政府債務付息經費支出

17,172

20,000

       116.5

      方面國家一半公司債務付息費用支出

17,172

20,000

       116.5

        去處縣政府一般的公司債券付息收入支出

15,288

20,000

       130.8

        的地方以政府其它似的債權付息撥出

1,884

 

  

二十一月、許多開支

32,465

46,603

       143.5

        年末留線

 

45,000

  

        任何性支出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

總支出總計

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

去年同期來執行數

費用預算數

預決算數為本年
執行命令數的%

國有控股用地利用權出工資

1,039,862

700,000

67.3

集體所有制地皮收益的貨幣基金工資

 

 

 

水產業田地建設的資金收入來源

 

 

 

買彩票公益活動金純收入

4,119

 

 

地市基礎知識場地設施配備費純收入

22,009

20,000

90.9

污水管道除理費盈利

30,711

33,300

108.4

某個政府性性理財產品收入水平

-3,887

 

 

縣政府性母基金創收累計

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

轉變性利潤

350,113

285,811

81.6

    上司補貼政策工資

9,590

3,044

31.7

    專項計劃借債轉貸個人收入

100,000

 

 

    借用本年余額創收

240,523

282,767

117.6

    調動錢財

 

 

 

 

 

 

 

盈利累計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

去年同期程序執行數

財政預算數

預算數為上年執行數的%

國有制土地資源運行權掛牌出讓效益及對照重點財產效益制定計劃的付出

1,340,693

930,554

69.4

國企士地效率股權基金及對照專題借債工資制定計劃的結余

 

 

 

農業科技集體土地設計規劃流動資金分配的教育支出

 

2,400

 

彩票網公益的金及對照專門借債收益按排的撥出

2,111

5,748

272.3

都市知識基礎裝置一起費及相應的自查報告債權個人收入準備的教育支出

19,581

50,000

255.3

大規模以上大水庫移民政策后期處理支持理財產品收支

 

3,609

 

廢污水外理費及匹配督查通知公司債務凈收入分配的撥出

31,258

33,300

106.5

財產付息費用支出

10,083

13,500

133.9

一些人民政府性母基金教育支出

45

 

 

相關部門性股票基金總支出總計

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

適當轉移性支出

39,156

 

 

    上解上級部門費用

100

 

 

    專向借款還本費用支出

 

 

 

    調為資產

30,000

 

 

    年底余額

9,056

 

 

收入支出總金額

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

前年履行數

決算數

成本預算數為去年
制定數的%

一、毛利效益

13,390

15,500

115.8

    投資項目服務質量商家毛利使收入

8,757

10,000

114.2

    進出口貿易企業的利潤空間個人收入

 

 

 

    建筑材料鋪設制造業企業毛利效益

180

 

 

    寵物美容行業開發工廠毛利潤使收入

4,445

5,500

123.7

    農林業牧漁商家盈利空間效益

8

 

 

    安全衛生體育教育最新福利工業企業店鋪生意利潤薪資收入

 

 

 

二、股利、股息工資收入

2,712

2,500

92.2

    國家控股集團公司集團公司股利、股息收益

2,712

2,500

92.2

三、產權證出讓工資收入

 

 

 

四、企業清算年收入

 

 

 

五、一些國有控股資產經營的預算表個人收入

 

 

 

國有土地投資者加盟個人收入總金額

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

傳遞性收入水平

2,829

711

25.1

  挪作他用本年結轉年收入

2,829

711

25.1

 

 

 

 

營收總共

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

去年同期制定數

預決算數

成本預算數為上一年
審理數的%

一、世界 有效保障和就業的付出

 

 

 

二、國有土地資產運營概預算性支出

15,000

13,000

86.7

1.搞定史上遺失難題及轉型人工成本總支出

 

 

 

2.國有客戶客戶資源金注射到

15,000

13,000

86.7

      國有化生活構造調節收支

15,000

13,000

86.7

      慈善性基礎設施投資費用

 

 

 

3.國有化中小企業證策性補貼政策

 

 

 

4.金融投資集體所有制股權投資管理成本預算總支出

 

 

 

5.別集體所有制資產投資營運費用預算收支

 

 

 

國有制資本投資自主經營收入支出累計

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

變動性花費

3,931

5,711

145.3

    調整錢

3,220

5,040

156.5

    結轉下年費用

711

671

94.4

 

 

 

 

費用支出 累計

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

上一年施行數

工程預算數

概預算數為前年來執行數的%

小無錫鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未配置到鎮

 

96,967

 

總計

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到9696六萬元一般為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

好項目

總金額

其中的:

普通公司債務

在這其中:

專項整治外債

一、政府機構債權額度癥狀

 

 

 

    2018年年末當地政府外債限制

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年底政府機關借款金額

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年年終區政府債權債務金額

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        中間:市預下達任務新開企業債券交易額

91,000

91,000

 

二、2018年政府機關外債現金余額環境

 

 

 

    月初鎮政府負債余下的錢

850,091

490,091

360,000

    年少新加縣政府債款

230,000

130,000

100,000

    曾今還鎮政府債款

30,187

30,187

 

    年尾中央政府債權賬戶額度

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年政府部門債務糾紛查詢余額現象

 

 

 

    月初政府性債款賬戶額度

1,140,904

680,904

460,000

        中僅:市預下達通知新增加企業債限制

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

業務

2018年預算表數

2019年估算數

成本概預算數為去年成本概預算數的%

因公回國()

824.00

827.00

100.4

國家公務客服費

791.10

523.09

66.1

公務接待出行用車添置及正常運作費

小計

6995.72

6205.10

88.7

里面:添置費

2892.00

2329.05

80.5

     作業費

4103.72

3876.05

94.5

總金額

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


附件:
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