中共中央重慶市松江區常務管委會老機關人員局
2018一年度部位部門預算
目 錄
一環節 中共中央沈陽市松江區政法委員會會老鄉鎮干部局慨況
一、一般職能部門
二、行政部門竣工決算院校購成
第二部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表
一、薪水教育支出預算總表
二、收入水平預算表
三、結余竣工決算表
四、財政廳捐款年收入付出部門預算總表
五、一樣 公用費用預算民政捐款撥出部門預算表
六、應該通用工程預算財政費用支出 捐款大多費用支出 結算的時候表
七、一樣 共同預算表財務撥付“三公”事業費及政府機關啟動事業費費用結算的時候表
八、縣政府性債券財務預算財務付款支出費用結算的時候表
九、固定資產債務問題表
第三部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明
第四點一些 形容詞解答
第一部分 中共上海市松江區委員會老干部局概況
一、其主要職能作用
✱黨中央南京市市松江區委老年輕村干部局是黨中央南京市市松江區委操作員全省離休年輕村干部事業的崗位崗位職責政府部門。具體事業崗位職責下面:
🐓1、 推進落到實處黨中共中央、國務院令和市委及市委老紀檢領導領導科級干部局更多老紀檢領導領導科級干部崗位的模式、新政;按照區委及上司行政部門耍求,專業指導全縣各方黨阻止要做好離休紀檢領導領導科級干部崗位。把握好全縣離休紀檢領導領導科級干部崗位問題,并向區委評估報告,強調建意。
ꦚ2、承當嚴格執行離休領導團干部的哲學工資待遇。跟有關的行業組識離休領導團干部學習的時事熱點、哲學系統論,了解非常機密文件目錄,聽取匯報非常關鍵匯報,列席非常關鍵多媒體和非常大的節日過程。
🍎3、 查敲定離休領導人員生話對待各多方面的稅收政策和的措施。分工協作化解離休領導人員房屋、醫療服務等各多方面的預期難度。
4、會想關團隊評價表離休紀檢鄉鎮干部黨總支制作,從哲學上、心理上尊重離休紀檢鄉鎮干部。
ඣ5、介紹、培訓離休領導干部職工繼讀起功能的運作,分析、活動推廣離休領導干部職工繼讀起功能的高端事跡報告和技術。
𒀰6、促銷點對于離休領導黨員科級干部的核心理念、政策文件,促銷點離休領導黨員科級干部的歷史時間戰功,營銷推廣老領導黨員科級干部做工作的生產經驗。
🗹7、指導意見、管理制度方法歸屬視野企業崗位,好處老職干活動組織室開設崗位;負責任局級辭職職干管理制度方法操作等崗位。
🍷8、承接離休干部們職工公用設施專項資金投入和特需專項資金投入的收、選擇和的管理工學院作;結構輔導離休干部們職工安全養病,免費瞻仰工畜牧業生產的和附近免費瞻仰考查話動。
🦩9、有擔當移地回滬離休黨員領導干部的接受到辦公,協商、指點各公司的解決辦法移地安置補助離休黨員領導干部的有難度和毛病。
10、承辦單位區委交辦的各種注意事項。
二、監管部門預算標準具有
❀從項目預算政府部門帶來看,國共東莞市松江區常務聯合會老村干部布局門結算的時候分為:共產黨武漢市松江區編委會會退休干部們局本級結算的時候、部下人事部門工作機關單位預算。
🌳被列入中國國民黨成都市松江區理事會會老團干部局2018年終職能部門預算在編空間的單位名稱名錄見下表:
順序號 |
機構品牌 |
備注名稱 |
1 |
里還沈陽市松江區委老職干局(本級) |
|
2 |
深圳市松江區老機關人員行為室 |
|
3 |
重慶市松江區老機關干部貼心服務管理貼心服務基地 |
|
第二部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表
2018年度目標盈利費用支出 部門預算總表
公司:萬美金
年收入 |
收支 | ||
的項目 |
部門預算數 |
樓盤 |
預算數 |
一、財政局捐款薪資 |
1,665.05 |
一、般公共性服務保障花費 |
720.95 |
當中:政府性性貨幣基金預算表財政性付款 |
|
二、外交活動費用支出 |
|
二、上一級補助款薪水 |
|
三、中國軍事花費 |
|
三、自己事業盈利 |
|
四、公共性安全性高支出費用 |
|
四、企業經營個人收入 |
|
五、幼教費用 |
|
五、附屬組織繳納收益 |
|
六、合理枝術教育支出 |
|
六、其他的收錄 |
161.53 |
七、古文化教育與文化傳播撥出 |
|
|
|
八、社會存在保障機制和就業前景性支出 |
814.96 |
|
|
九、醫療服務環境衛生與準備二孩經費支出 |
19.49 |
|
|
十、節水綠色撥出 |
|
|
|
國慶、村鎮建設特別教育支出 |
|
|
|
十三、農業水教育支出 |
|
|
|
第十五、交通配套運輸車性支出 |
|
|
|
十四、環境資源堪探產品信息等收入支出 |
|
|
|
15、行業服務性業等收支 |
|
|
|
第十五、金融科技收入支出 |
|
|
|
十八、救助另一個國家付出 |
|
|
|
二十、土地海洋資源氣象學等經費支出 |
|
|
|
十八、公房基本保障收入支出 |
272.18 |
|
|
第二十、糧油加工武器裝備收儲教育支出 |
|
|
|
二十一月、其他其他支出 |
|
當年度薪資收入累計數 |
1,826.58 |
本年度開支預估合計 |
1,827.58 |
用工作股票基金改正收入支出表差額 |
|
盈余分配比例 |
|
期初結轉和盈余 |
72.36 |
半年度結轉和節余 |
71.36 |
總結 |
1,898.94 |
總金額 |
1,898.94 |
2018一年度使收入竣工決算表
院校:萬塊人民幣
投資項目 |
當年度盈利自動求和 |
不需要撥付營收 |
上級領導補帖使收入 |
事業性使收入 |
經驗納入 |
加盟機關單位上交國家盈利 |
任何收入來源 | ||||
功能分類 |
題目名稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
1826.58 |
1,665.05 |
|
|
|
|
161.53 | |
201 |
|
|
普遍公共工作工作支出費用 |
720.95 |
720.95 |
|
|
|
|
| |
201 |
31 |
|
黨支部商務省政府辦公廳(室)及涉及到的設備事務管理 |
720.95 |
720.95 |
|
|
|
|
| |
201 |
31 |
01 |
行政訴訟行駛 |
574.76 |
574.76 |
|
|
|
|
| |
201 |
31 |
02 |
平常行政部門菅理事情 |
146.19 |
146.19 |
|
|
|
|
| |
208 |
|
|
當今社會切實保障和就業問題費用 |
814.96 |
814.96 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
財政自己事業組織離離休 |
814.96 |
814.96 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口安全管理的政府部門的單位離退職 |
628.60 |
628.60 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
機關事業發展公司事業發展公司核心社區養老穩定交費總支出 |
41.03 |
41.03 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機關企業單位企業企業單位職業年金付款費用支出 |
51.42 |
51.42 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
99 |
同一行政訴訟自己事業企事業單位考試離退居二線支出費用 |
93.91 |
93.91 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
醫療服務健康與策劃生肓性支出 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政訴訟事業發展公司的醫用 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
人事部門基層單位診療 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
房產保障機制其他支出 |
272.17 |
110.64 |
|
|
|
|
161.53 | |
221 |
02 |
|
公房教育體制改革總支出 |
272.17 |
110.64 |
|
|
|
|
161.53 | |
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
47.10 |
47.10 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
全款買房補貼金 |
225.07 |
63.54 |
|
|
|
|
161.53 |
2018年結余結算的時候表
政府部門:萬美元
大型項目 |
上年撥出累計數 |
基本上性支出 |
項目收支 |
上交國家上司性支出 |
自主經營收入支出 |
對附屬醫院企業津貼費用支出 | |||
功能分類 |
題目命名 | ||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
1827.58 |
1226.95 |
600.63 |
|
|
|
201 |
|
|
通常公用設施服務管理費用支出 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
|
|
|
201 |
31 |
|
黨組辦公室廳(室)及關聯單位事務性 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
|
|
|
201 |
31 |
01 |
政府部門操作 |
574.76 |
528.23 |
46.53 |
|
|
|
201 |
31 |
02 |
大部分行政性控制事務管理 |
146.19 |
|
146.19 |
|
|
|
208 |
|
|
生活保證和就業問題總支出 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門企業發展基層單位離養老 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口服務管理的行政處機關單位離提前退休 |
628.60 |
314.60 |
314.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關教育事業計量單位首要養老服務商業保險交款付出 |
41.03 |
41.03 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記參公行業網絡職業年金繳納支出費用 |
51.42 |
51.42 |
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
另一個行政性事業性單位名稱離退居二線花費 |
93.91 |
|
93.91 |
|
|
|
210 |
|
|
醫療環境衛生環境衛生與記劃懷孕收支 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業性公司醫治 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
財政單位名稱醫藥 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房切實保障經費支出 |
272.17 |
272.17 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間轉型性支出 |
272.17 |
272.17 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
47.10 |
47.10 |
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
買房子補助費 |
225.07 |
225.07 |
|
|
|
|
2018年終國庫審批使收入付出竣工決算總表
政府部門:萬余元
薪資 |
費用支出 | ||||
項目 |
部門預算數 |
建設項目 |
累計 |
平常公開預算表民政撥付 |
政府機關性股票基金概算不需要捐款 |
一、尋常服務性成本預算財政資金捐款 |
1,665.05 |
一、一般的共公售后服務結余 |
|
720.95 |
|
二、人民政府性新基金概預算財務捐款 |
|
二、外交政策教育支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天開支 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全可靠結余 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學的系統支出費用 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化休育與文化傳媒開支 |
|
|
|
|
|
八、社會性保障措施和就業問題付出 |
|
814.96 |
|
|
|
九、診療清潔衛生與打算懷孕撥出 |
|
19.49 |
|
|
|
十、發展節能節能節能支出費用 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉一體化小區收支 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水總支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通網車輛其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源的地質勘察數據等教育支出 |
|
|
|
|
|
二十、商業運作產品業等撥出 |
|
|
|
|
|
第十六、財經其他支出 |
|
|
|
|
|
十二、支助同一沿海地區費用支出 |
|
|
|
|
|
18、土地海域天氣等費用 |
|
|
|
|
|
19、居住房質量保障花費 |
|
63.54 |
|
|
|
第二十、糧油食品材料物資保障花費 |
|
|
|
|
|
二十一月、另外的結余 |
|
|
|
上年收錄總計 |
1,665.05 |
上年收入支出累計 |
|
1666.05 |
|
年末財政支出付款結轉和節余 |
72.36 |
歲末民政捐款結轉和余額 |
|
71.36 |
|
普遍公共信息概預算國庫撥付 |
72.36 |
|
|
|
|
🌟 現政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政廳付款 |
|
|
|
|
|
共計 |
1898.94 |
合計 |
|
1898.94 |
|
2018年般公開費用財政資金審批經費支出部門預算表
機構:十萬
建設項目 |
自動求和 |
常規費用 |
投資項目性支出 | |||
功能表各類 幾個會計科目編寫代碼 |
課目名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
201 |
|
|
一半公用服務培訓結余 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
201 |
31 |
|
黨組辦公裝修廳(室)及想關部門公共事務 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
201 |
31 |
01 |
行政處運動 |
574.76 |
528.23 |
46.53 |
201 |
31 |
02 |
基本上行政處管理方法事物 |
146.19 |
|
146.19 |
208 |
|
|
社會生活保障措施和工作其他支出 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
208 |
05 |
|
行政機關工作部門離退職 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
208 |
05 |
01 |
歸口管理工作的財政工作單位離退職 |
628.60 |
314.60 |
314.00 |
208 |
05 |
05 |
政府機關工作單位名稱首要養老服務保險金激費經費支出 |
41.03 |
41.03 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業發展組織職業化年金納費性支出 |
51.42 |
51.42 |
|
208 |
05 |
99 |
某個財政自己事業行業離養老費用支出 |
93.91 |
|
93.91 |
210 |
|
|
醫藥公共衛生與設計生孩費用 |
19.49 |
19.49 |
|
210 |
11 |
|
行政部門事業上方醫療衛生 |
19.49 |
19.49 |
|
210 |
11 |
01 |
財政政府部門醫療機構 |
19.49 |
19.49 |
|
221 |
|
|
公寓房有保障付出 |
110.64 |
110.64 |
|
221 |
02 |
|
住宅房轉型支出費用 |
110.64 |
110.64 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
47.10 |
47.10 |
|
221 |
02 |
03 |
買房子補貼政策 |
63.54 |
63.54 |
|
總金額 |
1666.05 |
1065.42 |
600.63 |
2018本年一半共同概算民政捐款通常經費支出部門預算表
廠家:萬
項目流程 |
加總 |
人員管理接待費 |
共用專項資金 | ||
市場經濟定義 題目標識號 |
幾個會計科目名字 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
工薪褔利教育支出 |
629.72 |
629.72 |
|
301 |
01 |
幾乎薪水 |
70.95 |
70.95 |
|
301 |
02 |
津貼貼補貼補 |
253.49 |
253.49 |
|
301 |
03 |
獎 |
78.65 |
78.65 |
|
301 |
06 |
伙金食補貼金費 |
15.48 |
15.48 |
|
301 |
07 |
業績考核月薪 |
19.53 |
19.53 |
|
301 |
08 |
行政機關參公工作單位基本上頤養天年安全費 |
41.03 |
41.03 |
|
301 |
09 |
工作年金繳納費用 |
51.42 |
51.42 |
|
301 |
10 |
在職員工通常醫療保健安全納費 |
19.49 |
19.49 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫遼補貼交費 |
|
|
|
301 |
12 |
別的社會上保障機制網上繳費 |
6.35 |
6.35 |
|
301 |
13 |
房屋住房基金 |
47.10 |
47.10 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個公資福利性收支 |
26.23 |
26.23 |
|
302 |
|
產品和服務項目經費支出 |
130.12 |
|
130.12 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
6.45 |
|
6.45 |
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手充值 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
1.80 |
|
1.80 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理處理費 |
74.07 |
|
74.07 |
302 |
11 |
出差補貼 |
0.90 |
|
0.90 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
4.15 |
|
4.15 |
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動歡迎費 |
0.51 |
|
0.51 |
302 |
18 |
專用涂料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會事業費 |
5.57 |
|
5.57 |
302 |
29 |
優惠費 |
15.21 |
|
15.21 |
302 |
31 |
公務接待車輛租賃開機運行維修保養費 |
11.39 |
|
11.39 |
302 |
39 |
任何交通出行學費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
40 |
稅金及額外添加材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
別淘寶產品和產品開支 |
9.95 |
|
9.95 |
303 |
|
對自己的和家里生活的補帖 |
303.18 |
303.18 |
|
303 |
01 |
離休費 |
299.77 |
299.77 |
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子補貼費 |
2.94 |
2.94 |
|
303 |
07 |
醫療衛生費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
0.29 |
0.29 |
|
303 |
10 |
小編農耕生產銷售補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
一些我和家的補助費花費 |
0.18 |
0.18 |
|
310 |
|
資本投資性撥出 |
2.40 |
|
2.40 |
310 |
02 |
企業辦公主設備新購 |
2.40 |
|
2.40 |
310 |
03 |
專用工具產品購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
消息電腦網絡及軟件下載購進游戲更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公私家車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
某些客運方式置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣固定資產添置 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的資本管理性支出費用 |
|
|
|
加總 |
1065.42 |
932.90 |
132.52 |
2018年終通常共公項目預算財政局撥付“三公”資金及機關事業單位行駛資金付出竣工決算表
機關單位:W
常見公共性決算國庫付款“三公”專項經費 |
機構運營 事業費部門預算數 | |||||||||||
自動求和 |
因公回國 (境)費 |
因公車輛租賃置辦及電腦運行費 |
國家公務服務費 | |||||||||
小計 |
國家公務小二租車 購買費 |
國家公務小二租車 開機運行費 | ||||||||||
費用數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
概算數 |
預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
132.52 |
66.40 |
58.42 |
0 |
0 |
65.40 |
57.91 |
52.90 |
46.53 |
12.50 |
11.38 |
1 |
0.51 |
2018月度縣政府性母基金預算表財政付出撥付付出竣工決算表
廠家:萬的大寫
活動 |
加總 |
根本付出 |
項目流程經費支出 | |||
工作各類 學科簡碼 |
會計分類種類 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
許多收入支出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
大家推出銷售員學校金融產品費合理安排的結余 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
特權買彩票售賣平臺的銷售業務費支出費用 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
注:中共上海市松江區委員會老干部局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年終金融資產欠債狀況表 | ||||
限額行業:W | ||||
|
數 |
作用 | ||
年末數 |
半年度數 |
期初數 |
年初數 | |
一、股本總計 |
—— |
—— |
725.98 |
826.08 |
(一)外流房產 |
—— |
—— |
191.22 |
191.91 |
(二)固定不變債務 |
—— |
—— |
534.76 |
590.07 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
| ||
2.通用設備(臺/套/輛) |
6 |
6 |
97.26 |
97.26 |
(1)車輛 |
6 |
6 |
97.26 |
97.26 |
💝 一樣公務活動使用車 |
6 |
6 |
97.26 |
97.26 |
♔ 監察值勤公務車 |
|
| ||
🥂 特種工藝職業技術工藝使用車 |
|
| ||
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 某個使用車 |
|
| ||
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
| ||
3.專用設備(臺/套) |
|
| ||
單價100萬元以上專用設備 |
|
| ||
𓆉 4.各種調整資金 |
—— |
—— | ||
꧋ 減:當年度攤銷及減值提前準備 |
—— |
—— | ||
(三)長年交易 |
—— |
—— | ||
(四)修建中過程 |
—— |
—— |
44.10 | |
(五)無型固定資產 |
—— |
—— | ||
🌺 減:累積攤銷 |
—— |
—— | ||
(六)許多房產 |
—— |
—— | ||
二、欠債累計數 |
—— |
—— |
118.86 |
120.55 |
三、凈凈資產預估合計 |
—— |
—— |
607.12 |
705.53 |
第三部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明
一、就里還西安市松江區理事會會老機關人員局2018年中收益收入支出竣工決算基本狀況反映
中國國民黨深圳市松江區常務編委會老年輕干部局2018年度收入總計為1826.58萬元、支出總計為1827.58萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加210.86、205.14萬元。主要原因:護工費標準提高和發放住房解困補貼。
二、觀于總共滬市松江區常務促進會老年輕干部局2018年度目標收錄預算癥狀說明書怎么寫
上年♛收入合計1826.58萬元,其中:財政撥款收入1665.05萬元,占91.16%;其他收入161.53萬元,占8.84%。
三、關于幼兒園一共濟南市松江區常務委會老機關干部局2018一年度費用支出 竣工決算事情情況報告
當年度🐼支出合計1827.58萬元,其中:基本支出1226.95萬元,占67.14%;項目支出600.63萬元,占32.86%。
四、關羽中國共產黨佛山市松江區委會會老科級干部局2018財政廳年度財政廳付款薪資收入其他支出總的狀態闡述
中國國民黨傷害市松江區理事會會老領導干部局2018年度財政撥款收支總決算1665.05萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計🧜各增加49.33、42.61萬元,增長3.05%、2.56%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。
五、并于里還武漢市松江區常務編委會老領導干部局2018每年一般的公共性概算財政部門撥付總支出竣工決算狀態解釋
(一)似的公用預算表財政廳捐款付出竣工決算總體設計情況報告
中共中央昆明市松江區理事會會老基層干部局2018𝓀年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,占本年支出合計的91.16%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加43.61萬元,增長2.69%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。
(二)應該公共性預算表不需要撥付支出費用預算格局環境
一共傷害市松江區常務促進會老管理者局2018﷽年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)720.95萬元,占43.27%;社會保障和就業支出(類)814.96萬元,占48.92%;醫療衛生與計劃生育支出(類)19.49萬元,占1.17%;住房保障支出(類)110.64萬元,占6.64%。
(三)一樣 公共信息結算的時候財政預算捐款付出結算的時候中應情況下
共產黨武漢市松江區理事會會老團干部局2018♐年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1768.59萬元,支出決算為1666.05萬元,完成年初預算的94.20%。其中:
😼一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項),主要用于在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及辦公設備購置等。年初預算為606.68萬元,支出決算為574.76萬元,完成年初預算的94.74%。決算數小于預算數的主要原因:認真落實中央八項規定、厲行勤儉節約。
💎一般行政管理事務(項),主要用于全區離退休干部工作項目支出。年初預算為180.38萬元,支出決算為146.19萬元,完成年初預算的81.05%。費用數乘以費用數的重點緣故:內容付出按實回款。
💛社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),主要用于單位離休人員補貼、福利支出及全區離退休干部工作項目支出。年初預算為799.41萬元,支出決算為628.60萬元,完成年初預算的78.63%。決算數小于預算數的主要原因:部分支出的功能類科目調整。
𓆏機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納基本養老保險費的支出。年初預算為42.80萬元,支出決算為41.03萬元,完成年初預算的95.86%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本養老保險支出小于預算數。
♔機關事業單位職業年金繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為1.92萬元,支出決算為51.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:補繳事業單位職業年金繳費支出。
❀其他行政事業單位離退休支出(項),主要用于按照國家政策規定發放的離休干部社區高齡養老補貼和社區居家養老服務補貼。年初預算為0萬元,支出決算為93.91萬元。決算數大于預算數的主要原因:支出的功能類科目調整。
♎醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為20.33萬元,支出決算為19.49萬元,完成年初預算的95.87%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本醫療保險支出小于預算數。
ও住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為52.27萬元,支出決算為47.10萬元,完成年初預算的90.11%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際住房公積金支出小于預算數。
🌊購房補貼(項),主要用于在職職工購房補貼。年初預算為64.80萬元,支出決算為63.54萬元,完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際購房補貼支出小于預算數。
六、有關于國共蘇州市松江區常務研究會老職干局2018當年度一般來說公益性費用預算不需要付款根本付出部門預算問題說
中國國民黨成都市松江區常務醫學會老年輕干部局2018🦩年度一般公共預算財政撥款基本支出1065.42萬元,包括人員經費932.90萬元,公用經費132.52萬元。基本支出中:
1ꦏ、工資福利支出629.71萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🤡、商品和服務支出130.12萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3🍰、“對個人和家庭的補助”303.18萬元,主要用于離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、“其他資本性支出”2.40萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于中共上海市松江區委員會老干部局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政撥出撥付撥出竣工決算環境承載力情形反映。
中國共產黨鄭州市松江區協會會老機關干部局2018🏅年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為66.40萬元,支出決算為58.42萬元,完成預算的87.98%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費年初預算為65.40萬元,支出決算為57.91萬元,完成預算的88.55%;公務接待費年初預算為1萬元,支出決算為0.51萬元,完成預算的51%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:用心的嚴格執行地方八項約定、厲行勤儉減少。
2018🐓年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加23.78萬元,增長68.65%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加23.63萬元,增長68.93%;公務接待費支出決算增加0.15萬元,增長41.67%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是政府采購公務車輛1輛。公務接待費支出增加的主要原因是接待批次、接待人次增加。
(二)“三公”費用財政部門補貼款開支預算大概具體情況講解。
2018ཧ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算57.91萬元,占99.13%;公務接待費支出決算0.51萬元,占0.87%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出57.91萬元。其中:
🦂公務用車購置支出為46.53萬元。主要用于公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),公務用車購置數量為1輛,作為離退休干部用車,品牌為柯斯達。
✱國家公務專車正常運作服務器維護支出費用11.38萬美金。一般適用公務接待私車氣體燃料費、檢修費、過橋米線人行道費、穩定費、安全的獎品成本費用等。2018年,里還西安市松江區理事會會老年輕干部局歸屬各成本預算行業花費財政局捐款的國家公務私車享有量為5輛,看作離退職干部職工出行用車。工程車輛茶葉品牌:榮威750三輛(已使用的時限7年)、別克商業車1輛(已用到周期10年)、上汽大通1輛(已采用使用期1年)。
3、公務接待費支出0.51萬元。其中:
▨國內公務接待支出0.51萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待上級領導、外省市、兄弟區縣來我局調研、學習考察所發生的伙食費、會議場所租賃費等,共公務接待批次5批、51人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
八、更多共產黨沈陽市松江區理事會會老領導干部局2018半年度國家性基金投資預部門預算不需要審批支出費用部門預算前提介紹
✨國共天津市松江區研究會會老紀檢干部局2018年中無政府機關性股權基金財政部門預算財政部門補貼款支出費用。
九、國有控股基金加盟民政預算民政付款時候代表
總共南京市松江區理事會會老鄉鎮干部局2018季度無國有土地投資運營預決算民政撥付結余。
十、另一個首要特別注意的現象講解
(一)行政機關操作資金結余情況發生
ꦉ中共上海市松江區委員會老干部局2018年度機關運行經費支出132.52萬元,比2017年度減少7.92萬元,降低5.64%。主要原因是一絲不茍深入推進認真貫徹地方“八項法律規定”的精神和厲行節儉資源的標準。
(二)政府性集中采購付出狀態
總共蘇州市松江區理事會會老村干部局2018🍸年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為164.76萬元,其中:貨物采購金額90.69萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額74.07萬元。
(三)維修、房產專項 侵占情形
1.機動車輛
ꦚ直到2018年12月31日,里還濟南市松江區常務編委會老同志們局動用的通常情況因公出行中,由區工商登記事務性方法局統一性實體保駕護航的通常情況因公出行為5輛。
2.房源
里還北京市松江區常務醫學會老黨員們局2018財政年度無房層比較特殊占地情況介紹。
(四)預算表工作績效維護環境
♋中共上海市松江區委員會老干部局2018年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
☂一、不需要捐款收入來源:指的單位當季度度從本級不需要單位部門拿得的不需要捐款,包擴一樣 公眾項目預決算不需要捐款和政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤項目預決算不需要捐款。
二、工作上收錄:指工作上廠家開展調研專業保險業務的主題活動下列關于輔助工具的主題活動授予的收錄。
ജ三、運營管理效益:指工作行業在技術業務領域營銷促銷活動方案舉例說明引導營銷促銷活動方案外開始非孤立折算運營管理營銷促銷活動方案爭取的效益。
𒁃四、的純創收:指基層單位選取的除“財政廳捐款純創收”、“事業性純創收”、“經營者純創收”等本身的純創收。注意是公房解困補助費純創收。
五、年終結轉和余額:是以當年度還不順利完成、結轉到當年度按管于規定堅持安全使用的資金量。
🧸六、年底結轉和盈余:指當一一第四季度度或現在一一第四季度成本預算制定、因客觀性的要求引發波動始終無法按原設計具體實施,需卡頓到之后一一第四季度按有關標準隨時實用的經濟。
七、基礎付出:指廠家為維護機購普通運行業務、進行日常的作業世界任務而造成的多種付出。
ꦆ八、工程項目收入總撥出:指機構為做好某一的行政訴訟業務世界任務或工作發展前景計劃,在核心收入總撥出囿于再次發生的一項收入總撥出。
🅺九、營業性經費支出:指視野企事業單位編制在專業化行為及幫助行為以外組織開展非獨力計算營業行為情況的性經費支出。
⛎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🅘國慶、部門正常運行創業費:指行政的管理機關公司和對比國家地方公務員法的管理的創業機關公司利用大部分公共成本預算財政廳審批籌劃的通常開支中的基本公共創業費開支。