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上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算公開
信息來源: 上線耗時:2020-08-16 閱讀次數:

 

 

 

 

 

杭州市松江區

地稅業聯辦會

2018全年度部位結算的時候

 

 

 

 

 


目  錄

 

弟一部件 昆明市松江區工行業協力會慨況

一、一般權責

二、個部門竣工決算組織組合而成

第二部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算表

一、收錄開支部門預算總表

二、收益預算表

三、撥出竣工決算表

四、財政收入支出捐款純收入收入支出部門預算總表

五、平常公眾費用財務付款費用支出 部門預算表

六、應該公眾結算的時候國庫捐款基本上性支出結算的時候表

七、基本上公眾概算財務捐款“三公”費用及國家機關開機運行費用教育支出預算表

八、中央政府性私募基金預算財政廳補貼款收支預算表

九、財力資產負債現象表

第三部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算情況說明

第二地方 代詞表述

 


第一部分    上海市松江區工商業聯合會概況

 

一、首要管理職能

𓂃南京市松江區工商部門業聯手會是中中共帶領下的還具有統戰性、條件性、民俗性的職工群眾企業團。是黨和政府性管理方法非公有制條件的幫手。

♒參與活動本區大量的的新政策及為重要難題的文化商討,對關聯新政策法規新政策法規和的新政策實行要求覺得并輔助全面落實程序執行,充分調動參政議政、自由主義督察的角色。

💯塑造培養每支堅決擁護華人中國共產黨員的非公有制生活代表性會人土團隊中,制作好代表性會人土哲學合理安排的推介用。

꧑指引免費會員正極前往參加祖國金錢搭建,熱于中國社會慈善事業心,公司開設先富幫后富行為,走各自富有公路。

為成員供給現代科技、企業信息、菅理、法律規范、財務人員、審計工作、投資、諮詢等服務培訓。

二、行政部門結算的時候企業單位組合而成

🍃從概算企業單位組成部分看,天津市市松江區工商行業聯和會部分部門預算包含:成都市松江區工商所業合作會本級結算的時候(辦公場所室、用戶科、商家服務保障科)。

例入北京市松江區工行業聯合會2018年中機構結算的時候編制工作范圍之內的方還包括:

 

 

項目編號

單位標題標題

提示

1

天津市松江區工商局業綜合會(本級)

 



 


 



 



 



 



 



 


第二部分    上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算表

2018一年度凈收入其他支出竣工決算總表

企業單位:余萬元

使收入

總支出

品牌

預算數

內容

結算的時候數

一、財政支出審批納入

444.03

一、一般的公開提供服務開支

313.92

  各舉:當地政府性股票基金預算表不需要付款

 

二、外交政策收支

 

二、領導經濟補貼納入

 

三、國防安全費用

 

三、視野收入來源

 

四、公用安全可靠性支出

 

四、營業個人收入

 

五、教育培訓開支

 

五、附設基層單位上交國家效益

 

六、科學合理技巧花費

 

六、的工資收入

 

七、文化藝術運動與文化經費支出

 

 

 

八、世界 保障措施和自主創業經費支出

58.36

 

 

九、診療安全與行動計劃養育其他支出

12.74

 

 

十、節能降耗優質開支

 

 

 

五一、城市社區服務中心撥出

 

 

 

12、畜牧業水經費支出

 

 

 

13、道路公路運輸經費支出

 

 

 

十四、成本勘察短信等收支

 

 

 

15、商業服務性服務性業等性支出

 

 

 

第十五、風險管控支出費用

 

 

 

二十七、協助其它的地域總支出

 

 

 

十七、土地大海氣象局等撥出

 

 

 

19、商品房切實保障費用

57.65

 

 

二是、糧油加工工程設備與物資的自給率結余

 

 

 

二11、另一收入支出

 

年初營收總計

444.03

當年度結余合計數

442.67

用企事業股權基金化解出入差額

 

余額配資

 

月初結轉和余額

7.85

半年度結轉和盈余

9.21

總結

451.88

總結

451.88


2018月度年收入預算表

廠家:萬余元

產品

當年度營收自動求和

不需要付款使收入

上級部門補助金薪資收入

創業效益

經營者使收入

復屬組織上交國家工資

某些薪水

功能分類
科目編碼

科目表種類

累計數

444.03 

4440.03 

 

 

 

 

 

201

 

 

正常公共工作工作其他支出

315.28 

315.28 

 

 

 

 

 

201

28

 

民主制度黨派及深圳聯事物

315.28 

315.28 

 

 

 

 

 

201

28

99

其他政黨黨派及工商所聯行政監察開支

315.28 

315.28 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會的服務保障和出去上班收支

58.36

58.36

 

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門事業企業企業離退休年齡

58.36 

58.36 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口標準化管理的行政處教育事業行業離退居二線

3.21

3.21

 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關行業組織總體頤養天年安全網上繳費付出

27.25

27.25

 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關教育事業機關單位職業角色年金繳納費用撥出

25.62

25.62

 

 

 

 

 

208

05

07

對工商登記行業政府部門最基本養老院穩定股權基金的補助款

2.28

2.28

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備環衛與行動計劃生孩收支

12.74

12.74

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關事業上行業醫藥

12.74

12.74

 

 

 

 

 

210

11

01

行政管理公司醫療管理

11.36

11.36

 

 

 

 

 

210

11

02

創業行業醫療保健

1.38

1.38

 

 

 

 

 

221

 

 

房間維護性支出

57.65 

57.65 

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋教育體制改革開支

57.65 

57.65 

 

 

 

 

 

221

02

01

往房公積金貸款

24.11

24.11

 

 

 

 

 

221

02

03

挑選心儀的房子補帖

33.54 

33.54 

 

 

 

 

 

 


2018每年其他支出結算的時候表

政府部門:萬余元

工程

年初費用合計數

大致撥出

內容支出費用

上交上級部門收支

管理其他支出

對復屬部門津貼經費支出

功能分類
科目編碼

學科稱呼

預估合計

442.67 

381.43 

61.24 

 

 

 

201

 

 

基本上服務項目性服務項目撥出

313.92 

252.68 

61.24 

 

 

 

201

28

 

民主制度黨派及深圳聯公共事務

313.92 

252.68 

61.24 

 

 

 

201

28

99

同一政黨黨派及工商所聯事情撥出

313.92 

252.68 

61.24 

 

 

 

208

 

 

當今社會保證和找工作費用支出

58.36 

58.36 

 

 

 

 

208

05 

 

人事部門事業政府部門政府部門離退休年齡

58.36 

58.36 

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理制度的行政管理事業心行業離退休之

3.21 

3.21 

 

 

 

 

208

05

05

企機關單位事業上企機關單位大體養老穩妥穩妥交費收支

27.25

27.25

 

 

 

 

208

05

06

市直機關企業基層單位網絡職業年金手機繳費總支出

25.62

25.62

 

 

 

 

208

05

07

對國家機關視野公司的總體頤養保險金股票基金的補助金

2.28

2.28

 

 

 

 

210

 

 

醫學衛生監督與計劃表養育總支出

12.74

12.74

 

 

 

 

210

11

 

行政部門行業部門診療

12.74

12.74

 

 

 

 

210

11

01

行政訴訟機構醫療服務

11.36

11.36

 

 

 

 

210

11

02

事業發展院校醫用

1.38

1.38

 

 

 

 

221

 

 

房間確保開支

57.65 

57.65 

 

 

 

 

221

02

 

自建房深化改革撥出

57.65 

57.65 

 

 

 

 

221

02

01

居住房社保公積金

24.11

24.11

 

 

 

 

221

02

03

買新房補助

33.54 

33.54 

 

 

 

 


2018一年度財政資金補貼款營收撥出預算總表

單位名稱:億元

薪水

花費

樓盤

部門預算數

內容

合計數

大部分公共服務決算財政性撥付

區政府性投資基金概算財政預算審批

一、通常情況共公預決算財政廳付款

440.03 

一、普通公用貼心服務其他支出

 

313.92

 

二、鎮政府性投資基金費用預算國庫付款

 

二、外交關系花費

 

 

 

 

 

三、國防科技費用支出

 

 

 

 

 

四、公眾平安收支

 

 

 

 

 

五、教育學校撥出

 

 

 

 

 

六、科學有效方法收入支出

 

 

 

 

 

七、學歷體育運動與新傳媒其他支出

 

 

 

 

 

八、市場保障機制和大學生就業結余

 

58.36

 

 

 

九、整形安全衛生與打算懷孕支出費用

 

12.74

 

 

 

十、節能減排干凈費用

 

 

 

 

 

11、村鎮社群經費支出

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水撥出

 

 

 

 

 

第十五、流量公路運輸撥出

 

 

 

 

 

十四、物資堪探產品信息等其他支出

 

 

 

 

 

第十六、商業圈提供第三產業等支出費用

 

 

 

 

 

第十五、經融花費

 

 

 

 

 

二十七、協助其它的省份收支

 

 

 

 

 

18、國土局海上氣象條件等撥出

 

 

 

 

 

十八、房屋保障措施花費

 

57.65

 

 

 

二是、油糧油料貯備性支出

 

 

 

 

 

二五一、某個結余

 

 

 

上年薪資加總

444.03 

當年度費用支出 預估合計

 

442.67

 

期初民政捐款結轉和節余

7.85 

歲末財政資金撥付結轉和余額

 

9.21

 

      通常公共信息費用預算財政預算撥付

7.85 

 

 

 

 

🐲      國家性基金、期貨、現貨、微盤決算財政部門付款

 

 

 

 

 

合計

451.88 

累計

 

451.88

 

 


2018年度目標一般的公共性工程預算財務審批費用支出 竣工決算表

行業:億元

的項目

合計數

關鍵花費

該項目撥出

技能的分類

考試科目編號

學科名字大全

201

 

 

大部分公用保障其他支出

313.92

252.68 

61.24 

201

28

 

民主制度黨派及深圳聯行政事務

313.92

252.68 

61.24 

201

28

99

許多自由主義黨派及工商注冊聯事務管理花費

313.92

252.68 

61.24 

208

 

 

市場經濟保障措施和學生就業撥出

58.36

58.36

61.24 

208

05 

 

行政部門自己事業公司離辭職

58.36 

58.36 

 

208

05

01

歸口工作管理的行政處事業有成公司離退居二線

3.21 

3.21 

 

208

05

05

危險機關事業上企業大體養老院人壽保險繳納費用經費支出

27.25 

27.25 

 

208

05

06

行政工作單位企業工作單位專職年金網上繳費收支

27.25

27.25

 

208

05

07

對市直機關企事業企業大致醫養保險費用貨幣基金的補帖

2.28

2.28

 

210

 

 

醫療機構清潔衛生與籌劃生殖其他支出

12.74

12.74

 

210

11

 

人事部門衛生事業院校社區醫療

12.74

12.74

 

210

11

01

行政管理機關單位醫治

11.36

11.36

 

210

11

02

教育事業單位考試名稱醫療設備

1.38

1.38

 

221

 

 

公寓房保險費用

57.65

57.65

 

221

02

 

房產改變撥出

57.65 

57.65 

 

221

02

01

公房住房基金

24.11 

24.11 

 

221

02

03

首套房補貼款

33.54

33.54

 

累計

442.67

381.43

61.24

 


2018年中通常情況通用預部門預算財政廳審批核心結余部門預算表

  基層單位:萬是

項目

總計

工作員預備費

共公資金

條件區分

考試科目商品代碼

科目表明稱

301

 

工薪社會福利其他支出

360.14

360.14

 

301

01

  根本月工資

57.09

57.09

 

301

02

  貼補貼補

132.25

132.25

 

301

03

  績效工資

39.63

39.63

 

301

06

  食堂菜津貼費

10.40

10.40

 

301

07

  績效考評員工工資

10.59

10.59

 

301

08

政府機關事業性廠家主要養老院保費費

27.25

27.25

 

301

09

崗位年金交款

25.62

25.62

 

301

10

企業職員常見醫學人壽保險繳納

12.74

12.74

 

301

11

公務活動員醫療服務補貼費付款

 

 

 

301

12

另外的生活保駕護航繳納費用

2.28

2.28

 

301

13

住宅住房基金

24.10

24.10

 

301

14

醫療設備費

 

 

 

301

99

  任何公司最新福利收支

18.19

18.19

 

302

 

各種商品和服務撥出

79.32

 

79.32

302

01

  會議室費

8.03

 

8.03

302

02

  數碼打印費

0.12

 

0.12

302

03

  網絡咨詢費

 

 

 

302

04

  手讀費

0.08

 

0.08

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  輕工費

2.05

 

2.05

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業公司工作費

 

 

 

302

11

  出差費

1.00

 

1.00

302

12

  因公出國工作(境)相應費用

 

 

 

302

13

  返修(護)費

0.92

 

0.92

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  商務會議費

13.50

 

13.50

302

16

  培訓學校費

34.82

 

34.82

302

17

  因公迎送費

1.49

 

1.49

302

18

  專用的建材費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專用型助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  授權委托業務員費

 

 

 

302

28

  商會接待費

2.65

 

2.65

302

29

  副利費

0.63

 

0.63

302

31

  因公私家車啟動運維費

 

 

 

302

39

  其余交通出行保險費用

0.17

 

0.17

302

40

  稅金及追加預算

 

 

 

302

99

  相關物品和服務項目費用支出

13.86

 

13.86

303

 

對人和婚姻的補助金

3.21

 

3.21

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

3.21

 

3.21

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活水平補貼

 

 

 

303

07

  醫療機構費補助金

 

 

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  獎勵活動金

 

 

 

303

10

個農產品加工生產制造貼補

 

 

 

303

99

  其余人個和家居的經濟補貼收入支出

 

 

 

310

 

金融資本性費用

 

 

 

310

02

  辦工機 采購

 

 

 

310

03

  通用型系統購買

 

 

 

310

07

  新信息平臺絡上及app軟件新購不斷更新

 

 

 

310

13

  國家公務租車購買

 

 

 

310

19

  另外的道路交通產品置辦

 

 

 

310

22

  無形之中基金置辦

 

 

 

310

99

  別投資性收入支出

 

 

 

預估合計

442.67

360.14

82.53

 


2018年中普通公共服務費用財政局補貼款“三公”事業費及政府機關自動運行事業費經費支出預算表

工作單位:億元

一半公眾概預算財務捐款“三公”事業費

行政機關運作

資金竣工決算數

累計

因公出國工作

(境)費

公務接待車輛使用購入及運營費

國家公務迎送費

小計

公務接待車輛使用

購置費費

因公使用車

正常運行費

財政預算數

結算的時候數

費用預算數

結算的時候數

概算數

預算數

財政預算數

竣工決算數

項目預算數

結算的時候數

費用預算數

竣工決算數

18.08

1.5

1.49

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

1.49

 


2018財政局年度現政府性理財產品預算表財政局補貼款總支出竣工決算表

單位名稱:百萬元

產品

加總

大體開支

產品費用支出

功能表劃分類別

科目表數字

管理費用簡稱

229

 

 

相關其他支出

 

 

 

229

08

 

時時彩發行人售賣機購服務費設置的支出費用

 

 

 

229

08

04

有福彩雙色球網站營銷貸款機構的銷售費付出

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

 

注:上海市松江區工商業聯合會2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年末財力欠債狀態表

標準企業:百萬元

 

總數

價值觀

今年初數

年初數

月初數

年尾數

一、財產總金額

——

——

92.28

90.42

   (一)外流資產投資

——

——

 

 

   (二)穩固金融資產

——

——

76.36

72.46

          其中:1.房屋(平方米)

792

792

46.12

46.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

🥂                          通常情況下公務接待專用車

 

 

 

 

ꦡ                          綜合執法執勤點使用車

 

 

 

 

🥂                          特別專門技藝買車

 

 

 

 

🍸                          某些使用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🍬               4.其余確定金融資產

——

——

30.24

26.34

ꩲ        減:累計額累計折舊及減值提供

——

——

 

 

   (三)長期的項目投資

——

——

 

 

   (四)在新建網工程項目

——

——

 

 

   (五)無形之中資產投資

——

——

 

 

💞        減:累計額攤銷

——

——

 

 

   (六)別的資源

——

——

 

 

二、資產負債加總

——

——

8.07

8.75

三、凈資源加總

——

——

84.21

81.67

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算情況說明

 

一、針對成都市松江區工行業結合會2018年終年收入教育支出結算的時候環境承載力條件這說明

昆明市松江區工商行政業聯和會2018🐎年度收入總計為451.88萬元、支出總計為451.88萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加57.64萬元。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。

二、并于沈陽市松江區地稅業合作會2018月度創收結算的時候事情說明書怎么寫

本年度收入合計444.03萬元,其中:財政撥款收入444.03萬元,占100%。

三、管于蘇州市松江區松江區工商部門業結合會2018本年收入支出部門預算現狀介紹

當年度𒈔支出合計442.67萬元,其中:基本支出381.43萬元,占86.17%;項目支出61.24萬元,占13.83%。

四、有關于西安市松江區工商局業聯合技術會2018一年度國庫撥付工資開支基本情況下說明書怎么寫

佛山市松江區地稅業共同會2018𒉰年度財政撥款收支總決算451.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加57.64萬元,增長14.62%。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。

 

五、至于重慶市松江區工行業聯合會2018年中平常公共服務預算表國庫審批花費結算的時候實際情況代表

(一)應該公眾竣工決算財政性付款開支竣工決算總體設計條件

西安市松江區工商行業協力會2018𝐆年度一般公共預算財政撥款支出442.67萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加56.28萬元,增長14.56%。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。

(二)通常狀況公眾費用財政資金撥付費用結算的時候組成狀況

蘇州市松江區工行業結合會2018年度一般公共預算財政撥款支出442.67萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)

313.92💮萬元,占70.92%;社會保障和就業支出(類)58.36萬元,占13.18%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.74萬元,占2.88%住房保障支出(類)57.65萬元,占13.02%。

(三)平常服務性概算財務撥付性支出竣工決算具體實施狀況

濟南市松江區工商行業結合會2018෴年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為347.82萬元,支出決算為442.67萬元,完成年初預算的127.27%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增長等。其中:

1𒊎、一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項)。主要用于:人員工資福利、人員辦公經費等支出。年初預算為287.40萬元,支出決算為313.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:當年人員增加及政策性因素增長。

2ꦇ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)。主要用于:為機關事業單位員工繳納的基本養老保險及職業年金等。年初預算為29.13萬元,支出決算為58.36萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的養老保險及職業年金。

3ꩵ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事業單位醫療(項)主要用于:為機關事業單位員工繳納的醫療保險費。年初預算為10.61萬元,支出決算為12.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的醫療保險。

4🅷、住房保障支出(類)住房公積金款(項)購房補貼(項)主要用于:為機關事業單位員工繳納公積金及住房補貼。年初預算為20.69萬元,支出決算為57.65萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的公積金。

六、相對于廣州市松江區工行業連合會2018第四季度般公共服務費用財政資金捐款基礎費用部門預算條件闡明

成都市松江區地稅業聯辦會2018🐬年度一般公共預算財政撥款基本支出442.67萬元,包括人員經費360.14萬元,公用經費82.53萬元。基本支出中:

1𓄧、工資福利支出360.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、績效工資、社會保險、住房公積金等。

2✤、商品和服務支出79.32萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待、福利費等。

3、對個人和家庭的補助3.21萬元,主要用于退休人員福利。

七、關于上海市松江區工商業聯合會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金財政性審批支出費用竣工決算綜合情形表明。

濟南市松江區深圳業聯合會2018🦩年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.5萬元,支出決算為1.49萬元,完成預算的99.33%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為1.49萬元,完成預算的99.33%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,減少支出。

2018🎉年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0.08萬元,增長5.74%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元;公務接待費支出決算增加0.08萬元,增長5.74%。公務接待費支出增加的主要原因是接待人數、批次比上年有所增加。

(二)“三公”接待費財政預算付款費用支出 預算具體的實際情況說。

2018꧂年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,;公務接待費支出決算1.49萬元,占100%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

3、公務接待費支出1.49萬元。其中:

🥀國內公務接待支出1.49萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于外省市友好商會來松考察所發生的餐費,2018年公務接待3批次、113人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

八、針對蘇州市松江區工商部門業聯手會2018每年地方政府性母基金估算不需要撥付開支部門預算環境詳細說明

蘇州市松江區工行業聯動會2018民政年度無現政府性股票基金概算民政撥付收支。

九、國有土地金融資本經營的財政性預算財政性撥付原因反映

滬市松江區工商所業攜手會2018每年無國有化資本公司自主經營工程預算財政支出費用付款支出費用。

十、任何根本重大事項的狀態闡明

(一)市直機關加載事業費教育支出事情

🦂上海市松江區工商業聯合會2018年度機關運行經費支出18.08萬元,比2017年度增加1.6萬元,增長9.69%。主要原因是當年人員增加。

(二)鎮政府招標流程費用狀態

蘇州市松江區工行業合力會2018🍌年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2.14萬元,其中:貨物采購金額2.14萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2018⛄年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.27萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2.14萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)運輸車輛、農村房子特俗被占情況下

1、車子

廣州市松江區工商注冊業合作會無因公接待使小二租車,因公接待使小二租車保證量為零。

2、屋房

✱截止2016年16月31日,濟南市松江區工商注冊業攜手會運用的農村房由區行政機關事物維護局相同搭配設計的另一部門使用權的農村房為128平小米。

(四)工程預算績效評價管理工作時候

♒上海市松江區工商業聯合會2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了預算績效管理制度;預算績效管理工作機制;上海市松江區工商業聯合會2018年無績效評價項目。


第四部分    名詞解釋

 

🌠一、不需要支出支出撥付收益:指組織上季度從本級不需要支出支出監管部門提供的不需要支出支出撥付,其中包括一樣 公共信息成本費用不需要支出支出撥付和以政府性基金、期貨、現貨、微盤成本費用不需要支出支出撥付。

🏅二、教育事業心年薪資:指教育事業心企業單位開設職業 銷售業務活動形式和其輔助的活動形式得到的年薪資。

🧸三、合作自主經營純工資:指事業上的企業單位在專業技術服務游戲運動名詞解釋助手游戲運動以外開發非自立選擇合作自主經營游戲運動認定的純工資。

🌞四、各種創收來源:指企業具有的除“財政部門付款創收來源”、“人事創收來源”、“運營創收來源”等意外的創收來源。

五、年終結轉和節余:意指當年度還沒有結束、結轉到本年度按密切相關設定繼讀操作的項目資金。

💖六、年底結轉和盈余:指當全財政年或之前全年財政預算設置、因可觀情況出現發生改變沒法按原行動計劃制定一個,需延后到后期全年按相關的英文規則依然用的財政資金。

七、總體收支:指廠家為服務組織機構正常值常規運轉、實現常規本職工作工作目標而會出現的基本收支。

⛦八、的項目付出:指工作中單位為提交指定區域的人事部門工作中主線任務或企業發展受眾,在幾乎付出之下有的每項付出。

九、自主營業花費:指事業上公司在專注生活及輔助生活之余抓好非自由歸集自主營業生活再次發生的花費。

♕十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𓂃五一、政府機關自動運行預備費:指人事部門工作企單位和參照物公務接待員法經營的事業性工作企單位施用一半公眾費用預算財政性付款確定的常見花費中的常規共用預備費花費。

 

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